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Il BILANCIO DI PREVISIONE è lo strumento di programmazione che prevede le entrate ed autorizza la spesa dell'Ente.
In esso vengono rappresentati, dal punto di vista finanziario, i programmi ed i progetti dell'Amministrazione con le risorse necessarie alla loro realizzazione (vedi manovra di bilancio).
Deve essere redatto tenendo conto dei principi di:
unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario.
In queste tabelle è riportata la sintesi della manovra prevista per l'anno 2011
Titolo |
descrizione |
previsione entrate |
Percentuale |
|---|---|---|---|
avanzo di amministrazione |
0,00 |
0% |
|
Tit. I |
entrate tributarie |
19.370.389,00 |
36,54% |
Tit. II |
contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, ed altri enti pubblici |
11.451.437,07 |
21,60% |
Tit. III |
entrate extra tributarie |
5.755.515,00 |
10,86% |
Tit. IV |
entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti |
9.968.246,00 |
18,80% |
Tit. V |
entrate derivanti da accensionedi prestiti |
269.283,00 |
0,51% |
Tit. VI |
entrate da servizi per conto terzi |
6.200.260,70 |
11,69% |
TOTALE ENTRATA |
53.015.130,77 |
100,00% |
Titolo |
Descrizione |
Previsione Spesa |
Percentuale |
|---|---|---|---|
Tit. I |
spese correnti |
35.359.325,07 |
66,70% |
Tit. II |
spese in conto capitale |
9.112.529,00 |
17,19% |
Tit. III |
spese per rimborso di prestiti |
2.343.016,00 |
4,42% |
Tit. VI |
Servizi per servizi per conto terzi |
6.200.260,70 |
11,69% |
TOTALE SPESA |
53.015.130,77 |
100,00% |
E' possibile suddividere il bilancio in sezioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione:
Le parti del bilancio |
Entrata |
Spesa |
Risultato parz. |
|---|---|---|---|
Bilancio corrente |
37.702.341,07 |
37.702.341,07 |
0,00 |
Bilancio investimenti |
9.112.529,00 |
9.112.529,00 |
0,00 |
Bilancio movimento fondi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Bilancio servizi conto terzi |
6.200.260,70 |
6.200.260,70 |
0,00 |
TOTALE |
53.015.130,77 |
53.015.130,77 |
0,00 |